Exercício: 2013 |
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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4442 | 21/08/2013 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 74,70 | 74,70 | 74,70 |
4443 | 21/08/2013 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 33,60 | 33,60 | 33,60 |
4863 | 10/09/2013 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 504,02 | 504,02 | 504,02 |
4980 | 19/09/2013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 178,00 | 178,00 | 178,00 |
5080 | 26/09/2013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 179,58 | 179,58 | 179,58 |
5081 | 26/09/2013 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 587,50 | 587,50 | 587,50 |
5096 | 26/09/2013 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1.588,82 | 1.588,82 | 1.588,82 |
5507 | 21/10/2013 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
5522 | 22/10/2013 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 6.824,89 | 6.824,89 | 6.824,89 |
5883 | 06/11/2013 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 547,50 | 547,50 | 547,50 |
Sub-total | 10.748,61 | 10.748,61 | 10.748,61 |
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