Exercício: 2013 |
Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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4874 | 10/09/2013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5.357,08 | 5.357,08 | 5.357,08 |
4879 | 11/09/2013 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 1.786,22 | 1.786,22 | 1.786,22 |
4880 | 11/09/2013 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 373,00 | 373,00 | 373,00 |
5029 | 24/09/2013 | MATERIAL P/ MANUT. DE ESTRADAS | 1.428,00 | 1.428,00 | 1.428,00 |
5277 | 01/10/2013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 57,80 | 57,80 | 57,80 |
5816 | 04/11/2013 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 303,50 | 303,50 | 303,50 |
5820 | 04/11/2013 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
5939 | 12/11/2013 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 139,95 | 139,95 | 139,95 |
5961 | 13/11/2013 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 131,40 | 131,40 | 131,40 |
6281 | 28/11/2013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 63,80 | 63,80 | 63,80 |
Sub-total | 9.724,75 | 9.724,75 | 9.724,75 |
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