Exercício: 2013 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3182 | 25/06/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 339,68 | 339,68 | 339,68 |
3183 | 25/06/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 223,21 | 223,21 | 223,21 |
3210 | 25/06/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 383,84 | 383,84 | 383,84 |
3211 | 25/06/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 584,69 | 584,69 | 584,69 |
3212 | 25/06/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 407,03 | 407,03 | 407,03 |
3214 | 25/06/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 228,99 | 228,99 | 228,99 |
3216 | 25/06/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 105,24 | 105,24 | 105,24 |
3217 | 25/06/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 137,61 | 137,61 | 137,61 |
3218 | 25/06/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 291,25 | 291,25 | 291,25 |
3219 | 25/06/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 113,93 | 113,93 | 113,93 |
Sub-total | 2.815,47 | 2.815,47 | 2.815,47 |
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