Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GILBERTO SANTOS NETO 69820015049 |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3956 | 18/07/2017 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
5114 | 18/09/2017 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
5115 | 18/09/2017 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
5151 | 22/09/2017 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
Sub-total | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | ||
Total | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 |