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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1019 Data de lançamento: 06/03/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NºS 19319/16, 19319/09, 19319/25, 19319/30, 19319/51, 19319/54 E 19319/52, DO MÊS DE FEVEREIRO/2012............... 644,60 644,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2012 REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NºS 19319/16, 19319/09, 19319/25, 19319/30, 19319/51, 19319/54 E 19319/52, DO MÊS DE FEVEREIRO/2012............... 644,60
06/03/2012 Liquidação de empenho nesta data 644,60
09/03/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 644,60
TOTAL 644,60 644,60 644,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.