Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1022 |
Data de lançamento: |
06/03/2012 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura |
Conta de Despesa: |
3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO Nº 19319/50, DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.......................... |
52,08 |
52,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2012 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO Nº 19319/50, DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.......................... |
52,08 |
|
|
06/03/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
52,08 |
|
09/03/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
52,08 |
TOTAL |
52,08 |
52,08 |
52,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.