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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1035 Data de lançamento: 06/03/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do PNAE
Conta de Despesa: 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PNAE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECIVEIS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL (PNAE).................... -AMIDO DE MILHO CAIXA DE 1KG CADA........................... 7,08 113,28
10.00 -BOLACHA TIPO MARIA CX/20PACOTES DE 400G CADA............... 38,40 384,00
15.00 -FERMENTO QUÍMICO EM PÓ EMBALAGENS DE 100G.................. 1,43 21,45
12.00 -LENTILHA GRAÚDA TIPO 1 DE 500G,FARDO COM 10PACOTES......... 26,30 315,60
3.00 -MARGARINA VEGETAL COM SAL,CX/12UN DE 1KG CADA.............. 35,76 107,28
5.00 -VINAGRE DE MAÇÃ,FARDO COM 12UN DE 750ML CADA............... 15,60 78,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2012 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECIVEIS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL (PNAE).................... -AMIDO DE MILHO CAIXA DE 1KG CADA........................... -BOLACHA TIPO MARIA CX/20PACOTES DE 400G CADA............... -FERMENTO QUÍMICO EM PÓ EMBALAGENS DE 100G.................. -LENTILHA GRAÚDA TIPO 1 DE 500G,FARDO COM 10PACOTES......... -MARGARINA VEGETAL COM SAL,CX/12UN DE 1KG CADA.............. -VINAGRE DE MAÇÃ,FARDO COM 12UN DE 750ML CADA............... 1.019,61
10/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.019,61
12/04/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.019,61
TOTAL 1.019,61 1.019,61 1.019,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.