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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1038 Data de lançamento: 06/03/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Merenda Escolar - Recursos Próprios
Conta de Despesa: 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECIVEIS,PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - RECURSO LIVRE........... -AMIDO DE MILHO,CAIXA DE 1KG CADA........................... 7,08 113,28
15.00 -FERMENTO QUÍMICO EM PÓ DE 100G............................. 1,43 21,45
15.00 -LENTILHA GRAÚDA TIPO 1,EMBALAGEM DE 500G,FARDO COM 10PACOTES................................................... 26,30 394,50
3.00 -MARGARINA VEGETAL COM SAL,CAIXA COM 12UN DE 1KG CADA....... 35,76 107,28
1.00 -SAL FINO,FARDO COM 30UN DE 1KG CADA........................ 18,60 18,60
5.00 -VINAGRE DE MAÇÃ,FARDO COM 12UNIDADES DE 750ML.............. 15,60 78,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2012 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECIVEIS,PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - RECURSO LIVRE........... -AMIDO DE MILHO,CAIXA DE 1KG CADA........................... -FERMENTO QUÍMICO EM PÓ DE 100G............................. -LENTILHA GRAÚDA TIPO 1,EMBALAGEM DE 500G,FARDO COM 10PACOTES................................................... -MARGARINA VEGETAL COM SAL,CAIXA COM 12UN DE 1KG CADA....... -SAL FINO,FARDO COM 30UN DE 1KG CADA........................ -VINAGRE DE MAÇÃ,FARDO COM 12UNIDADES DE 750ML.............. 733,11
20/03/2012 Liquidação de empenho nesta data 733,11
22/03/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 733,11
TOTAL 733,11 733,11 733,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.