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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: JANSEN MATTOSO E CIA LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1102 Data de lançamento: 09/03/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Exposições
Conta de Despesa: 3339.03.91.60.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO,PARA REALIZAR A REFORMA DO RESTAURANTE DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES.................................................. -MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE 200mt² DE PISO.............. -MÃO DE OBRA PARA REALIZAR PINTURA EM TODO RESTAURANTE. -MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE 45mt² DE FORRO PVC NA COZINHA DO RESTAURANTE...................................... -MÃO DE OBRA PARA REALIZAR RECUPERAÇÃO DE UMA TESOURA,COM COLOCAÇÃO DE FERRAGENS N 6.905,00 6.905,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2012 REF.CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO,PARA REALIZAR A REFORMA DO RESTAURANTE DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES.................................................. -MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE 200mt² DE PISO.............. -MÃO DE OBRA PARA REALIZAR PINTURA EM TODO RESTAURANTE. -MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE 45mt² DE FORRO PVC NA COZINHA DO RESTAURANTE...................................... -MÃO DE OBRA PARA REALIZAR RECUPERAÇÃO DE UMA TESOURA,COM COLOCAÇÃO DE FERRAGENS N 6.905,00
04/05/2012 Liquidação de empenho nesta data 6.905,00
10/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12756 6.766,90
10/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12757 138,10
TOTAL 6.905,00 6.905,00 6.905,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.