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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: MIGLIORINI E CIA LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1125 Data de lançamento: 12/03/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
Conta de Despesa: 3339.03.01.40.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PDDE - PROG. DIN. DIRETO NA ESCOLA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA...... ................ESCOLA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA............... -JOGO ABCD 144PEÇAS......................................... 25,80 25,80
2.00 -JOGO DO A ao Z............................................. 21,56 43,12
2.00 -JOGO MEMORIA ALFABETO...................................... 21,04 42,08
2.00 -DOMINÓ JÁ SEI LER.......................................... 20,82 41,64
1.00 -LOCOMOTIVA DA EDUCAÇÃO..................................... 13,30 13,30
1.00 -CASINHA EDUCATIVA.......................................... 12,80 12,80
24.00 -LÁPIS DE COR COM 24 CORES.................................. 6,67 160,08
48.00 -LÁPIS DE COR COM 12 CORES.................................. 3,47 166,56
1.00 -KIT MINI TRÂNSITO.......................................... 44,26 44,26
1.00 -DOMINÓ MULTIPLICAÇÃO FLORESTA.............................. 10,50 10,50
3.00 -TESOURA DE PICOTAR ZIG ZAG COM 15CM........................ 4,82 14,46
1.00 -TESOURA PROFISSIONAL INOX 10".............................. 18,31 18,31
30.00 -COLA ESCOLAR 40GR.......................................... 0,45 13,50
9.00 -COLA QUENTE PEQ.FINA COM 4UN............................... 3,16 28,44
17.00 -PLACA E.V.A SERIGRAFADO 40X48CM............................ 2,62 44,54
5.00 -PLACA E.V.A LISTRADO 40X60CM............................... 3,25 16,25
10.00 -FOLHA DE E.V.A 40X60CM 1.8MM CORES EVARTE.................. 1,10 11,00
10.00 -TESOURA ESCOLAR CB COLOR 10.5CM............................ 2,84 28,40
1.00 -JOGO SOLETRANDO CD ROM NOVA COM NOVA ORTOGRAFIA............ 78,93 78,93
1.00 -JOGO PEGA PEGA TABUADA..................................... 30,53 30,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA...... ................ESCOLA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA............... -JOGO ABCD 144PEÇAS......................................... -JOGO DO A ao Z............................................. -JOGO MEMORIA ALFABETO...................................... -DOMINÓ JÁ SEI LER.......................................... -LOCOMOTIVA DA EDUCAÇÃO..................................... -CASINHA EDUCATIVA.......................................... -LÁPIS DE COR COM 24 CORES.................................. -LÁPIS DE COR COM 12 CORES.................................. -KIT MINI TRÂNSITO.......................................... -DOMINÓ MULTIPLICAÇÃO FLORESTA.............................. -TESOURA DE PICOTAR ZIG ZAG COM 15CM........................ -TESOURA PROFISSIONAL INOX 10".............................. -COLA ESCOLAR 40GR.......................................... -COLA QUENTE PEQ.FINA COM 4UN............................... -PLACA E.V.A SERIGRAFADO 40X48CM............................ -PLACA E.V.A LISTRADO 40X60CM............................... -FOLHA DE E.V.A 40X60CM 1.8MM CORES EVARTE.................. -TESOURA ESCOLAR CB COLOR 10.5CM............................ -JOGO SOLETRANDO CD ROM NOVA COM NOVA ORTOGRAFIA............ -JOGO PEGA PEGA TABUADA..................................... 844,50
13/03/2012 Liquidação de empenho nesta data 844,50
28/03/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 844,50
TOTAL 844,50 844,50 844,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.