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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1139 Data de lançamento: 13/03/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE OBRAS................................................ -PNEU DIANTEIRO 10.5-65 X 16 - 10LONAS,COM PROTETOR E CÂMARAS PARA RETROESCAVADEIRA............................... 655,00 2.620,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE OBRAS................................................ -PNEU DIANTEIRO 10.5-65 X 16 - 10LONAS,COM PROTETOR E CÂMARAS PARA RETROESCAVADEIRA............................... 2.620,00
27/03/2012 Liquidação de empenho nesta data 2.620,00
11/04/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 2.620,00
TOTAL 2.620,00 2.620,00 2.620,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.