O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: MARIA INES J CAVALHEIRO REVELANTE - ME.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1174 Data de lançamento: 13/03/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3339.03.01.50.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 AQUISIÇÃO DE DOCES,SALGADOS E REFRIGERANTES,PARA O COFFEE BREAK,QUE SERÁ REALIZADO NO ENCONTRO DAS MULHERES NO DIA 14.03.2012,EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.... -CUCAS RECHEADAS............................................ 3,50 28,00
3.00 -BOLO DE LARANJA COM COBERTURA.............................. 12,00 36,00
30.00 -CHÁ........................................................ 1,25 37,50
400.00 -PASTEL..................................................... 0,38 152,00
300.00 -COPOS...................................................... 0,04 10,50
4.00 -GUARDANAPO................................................. 0,75 3,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2012 AQUISIÇÃO DE DOCES,SALGADOS E REFRIGERANTES,PARA O COFFEE BREAK,QUE SERÁ REALIZADO NO ENCONTRO DAS MULHERES NO DIA 14.03.2012,EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.... -CUCAS RECHEADAS............................................ -BOLO DE LARANJA COM COBERTURA.............................. -CHÁ........................................................ -PASTEL..................................................... -COPOS...................................................... -GUARDANAPO................................................. 267,00
09/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 267,00
11/04/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 267,00
TOTAL 267,00 267,00 267,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.