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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1194 Data de lançamento: 13/03/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa: 3449.05.23.30.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF INDÍGENA.................................. -CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM ENTRADA USB,POTÊNCIA MÍNIMA 300W OU MÍNIMA EM RMS DE 60WATTS,COM 03 CAIS DE ENTRADAS INDEPENDENTES(DUAS ENTRADAS PARA MICROFONE),VOLTAGEM AUTOMÁTICA.................................................. 624,50 624,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2012 REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF INDÍGENA.................................. -CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM ENTRADA USB,POTÊNCIA MÍNIMA 300W OU MÍNIMA EM RMS DE 60WATTS,COM 03 CAIS DE ENTRADAS INDEPENDENTES(DUAS ENTRADAS PARA MICROFONE),VOLTAGEM AUTOMÁTICA.................................................. 624,50
11/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 624,50
18/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 624,50
TOTAL 624,50 624,50 624,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.