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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: LINDOMAR KREMER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 131 Data de lançamento: 10/01/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa: 3339.03.91.20.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CESTO AÉREO PARA UMA PESSOA,COM COMANDO INDIVIDUAL NO PRÓPRIO CESTO,COM CAPACIDADE PARA 100 KG E ALTURA DE 10,5 METROS,A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº118/2011................ -PAGAMENTO REF.2ª E ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO............. 3.800,00 3.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2012 PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CESTO AÉREO PARA UMA PESSOA,COM COMANDO INDIVIDUAL NO PRÓPRIO CESTO,COM CAPACIDADE PARA 100 KG E ALTURA DE 10,5 METROS,A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº118/2011................ -PAGAMENTO REF.2ª E ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO............. 3.800,00
26/01/2012 Liquidação de empenho nesta data 3.800,00
01/02/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9072 3.800,00
TOTAL 3.800,00 3.800,00 3.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.