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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1311 Data de lançamento: 20/03/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3449.05.25.70.00.00 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULO DE USO DA SEC.DE SAÚDE....................................................... ..................GOL DE PLACA IRX-6838..................... -APARELHO DE CD+MP3+USB-SONI................................ 320,00 320,00
1.00 ..................KOMBI DE PLACA ISK-6361................... -RÁDIO AM/FM/USB - BOSCH.................................... 260,00 260,00
1.00 -ANTENA..................................................... ............................................................ ............................................................ -CONFORME ORDEM DE SERVIÇO No.545 -544...................... 37,00 37,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2012 AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULO DE USO DA SEC.DE SAÚDE....................................................... ..................GOL DE PLACA IRX-6838..................... -APARELHO DE CD+MP3+USB-SONI................................ ..................KOMBI DE PLACA ISK-6361................... -RÁDIO AM/FM/USB - BOSCH.................................... -ANTENA..................................................... ............................................................ ............................................................ -CONFORME ORDEM DE SERVIÇO No.545 -544...................... 617,00
10/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 617,00
12/04/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 617,00
TOTAL 617,00 617,00 617,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.