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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1326 Data de lançamento: 20/03/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa: 3339.03.95.10.00.00 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 REF.A SERVIÇOS DE ANALISE DE FLÚOR EM AMOSTRA DE ÁGUA DA REDE DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DO MUNICÍPIO.................. -MARÇO A DEZEMBRO/2012...................................... 103,00 721,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2012 REF.A SERVIÇOS DE ANALISE DE FLÚOR EM AMOSTRA DE ÁGUA DA REDE DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DO MUNICÍPIO.................. -MARÇO A DEZEMBRO/2012...................................... 721,00
09/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 103,00
12/04/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 103,00
26/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 103,00
03/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 103,00
22/05/2012 Liquidação de empenho nesta data 103,00
24/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 13418 103,00
27/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 103,00
04/07/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 103,00
20/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 103,00
23/07/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 103,00
29/08/2012 Liquidação de empenho nesta data 103,00
05/09/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 103,00
13/09/2012 Liquidação de empenho nesta data 103,00
26/09/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 103,00
TOTAL 721,00 721,00 721,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.