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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1349 Data de lançamento: 21/03/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO,USADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR................ ....................ÔNIBUS IJI-0307......................... -FAROLETE F11............................................... 46,00 46,00
2.00 -LÂMPADA H3................................................. 15,00 30,00
1.00 -LÂMPADA H1................................................. 15,00 15,00
1.00 -PORTA FUSÍVEL COM FUSÍVEL.................................. 15,00 15,00
1.00 -LÂMPADA PAINEL COM SOQUETE................................. 5,00 5,00
2.00 -FAROL LADO ESQUERDO E DIREITO.............................. 220,00 440,00
2.00 -LANTERNA DIANTEIRA LADO ESQUERDO E DIREITO................. 47,50 95,00
2.00 -LÂMPADA PISCA AMARELA...................................... 5,00 10,00
2.00 -SOQUETE SINALEIRA DIANTEIRA................................ 5,00 10,00
1.00 ......................KOMBI IQT-7066........................ -KIT ESTABILIZADOR.......................................... 10,00 10,00
1.00 -BUCHA AMORTECEDOR.......................................... 10,00 10,00
2.00 .....................GOL IRX 6827........................... -LÂMPADA H7................................................. 25,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2012 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO,USADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR................ ....................ÔNIBUS IJI-0307......................... -FAROLETE F11............................................... -LÂMPADA H3................................................. -LÂMPADA H1................................................. -PORTA FUSÍVEL COM FUSÍVEL.................................. -LÂMPADA PAINEL COM SOQUETE................................. -FAROL LADO ESQUERDO E DIREITO.............................. -LANTERNA DIANTEIRA LADO ESQUERDO E DIREITO................. -LÂMPADA PISCA AMARELA...................................... -SOQUETE SINALEIRA DIANTEIRA................................ ......................KOMBI IQT-7066........................ -KIT ESTABILIZADOR.......................................... -BUCHA AMORTECEDOR.......................................... .....................GOL IRX 6827........................... -LÂMPADA H7................................................. 736,00
10/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 736,00
12/04/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 736,00
TOTAL 736,00 736,00 736,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.