Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1436 |
Data de lançamento: |
27/03/2012 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3319.01.17.30.10.00 - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MARÇO/2012. |
6.577,14 |
6.577,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2012 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MARÇO/2012. |
6.577,14 |
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27/03/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
6.577,14 |
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30/03/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11209 |
|
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5.491,25 |
30/03/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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705,51 |
30/03/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
3,25 |
30/03/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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377,13 |
TOTAL |
6.577,14 |
6.577,14 |
6.577,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.