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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: GERSON A FRIGHETTO - ME (TRUCK CENTER)

Dados do Empenho
Número do empenho: 1561 Data de lançamento: 27/03/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REF.A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA IGE-2743,DE USO DA SEC.DE SAÚDE....................................................... -TROCA...................................................... 10,00 20,00
2.00 -BALANCEAMENTO.............................................. 15,00 30,00
2.00 -GEOMETRIA.................................................. 50,00 100,00
3.00 -COLOCAÇÃO DE CUNHA......................................... 15,00 45,00
1.00 -CAMBAGEM - DESEMPENO DE EIXO............................... 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2012 REF.A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA IGE-2743,DE USO DA SEC.DE SAÚDE....................................................... -TROCA...................................................... -BALANCEAMENTO.............................................. -GEOMETRIA.................................................. -COLOCAÇÃO DE CUNHA......................................... -CAMBAGEM - DESEMPENO DE EIXO............................... 345,00
09/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 345,00
12/04/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 345,00
TOTAL 345,00 345,00 345,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.