Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: MARLOM GOMES DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1619 |
Data de lançamento: |
29/03/2012 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
Conta de Despesa: |
3339.01.41.40.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.50 |
VIAGEM A SERVIÇO CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE No.056/2012.............................................. |
135,00 |
67,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2012 |
VIAGEM A SERVIÇO CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE No.056/2012.............................................. |
67,50 |
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29/03/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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67,50 |
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10/04/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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67,50 |
TOTAL |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.