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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1666 Data de lançamento: 03/04/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do FEAS
Conta de Despesa: 3339.03.01.40.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 13 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM AS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA................................... -GUARDANAPOS PARA DECOPAGE.................................. 1,09 327,00
100.00 -PAPEL PARA DECOPAGE........................................ 3,70 370,00
20.00 -VERNIZ VITRAL 100ML........................................ 6,90 138,00
50.00 -E.V.A CORES DIVERSAS 40X60................................. 1,15 57,50
10.00 -PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA.............................. 8,99 89,90
1.00 -PORTA FITA DUREX GRANDE.................................... 14,95 14,95
10.00 -FITA DUREX ESTREITA ROLO GRANDE............................ 0,95 9,50
1.00 -BORRACHA BRANCA No.20 CX/20UN.............................. 7,95 7,95
200.00 -FLORES GR.PRONTAS P/APLICAR EM CHINELOS.................... 2,95 590,00
400.00 -PÉROLA P/MIOLO DE FLOR P/APLICAR EM CHINELOS............... 0,05 20,00
10.00 -TERMOLINA LEITOSA 100ML.................................... 3,40 34,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM AS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA................................... -GUARDANAPOS PARA DECOPAGE.................................. -PAPEL PARA DECOPAGE........................................ -VERNIZ VITRAL 100ML........................................ -E.V.A CORES DIVERSAS 40X60................................. -PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA.............................. -PORTA FITA DUREX GRANDE.................................... -FITA DUREX ESTREITA ROLO GRANDE............................ -BORRACHA BRANCA No.20 CX/20UN.............................. -FLORES GR.PRONTAS P/APLICAR EM CHINELOS.................... -PÉROLA P/MIOLO DE FLOR P/APLICAR EM CHINELOS............... -TERMOLINA LEITOSA 100ML.................................... 1.658,80
09/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.658,80
11/04/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.658,80
TOTAL 1.658,80 1.658,80 1.658,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.