Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1700 |
Data de lançamento: |
09/04/2012 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
Conta de Despesa: |
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE COMISSÃO BANCÁRIA,REFERENTE MÊS DE MARÇO/2012,A SER LANÇADA A DÉBITO NAS QUOTAS DE RETORNO DO ICMS,CONFORME CONTRATO. |
196,95 |
196,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2012 |
PAGAMENTO DE COMISSÃO BANCÁRIA,REFERENTE MÊS DE MARÇO/2012,A SER LANÇADA A DÉBITO NAS QUOTAS DE RETORNO DO ICMS,CONFORME CONTRATO. |
196,95 |
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09/04/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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196,95 |
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16/04/2012 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-2,62 |
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16/04/2012 |
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-2,62 |
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20/04/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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194,33 |
TOTAL |
194,33 |
194,33 |
194,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.