O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO-CURSOS ASSESSORIA LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 175 Data de lançamento: 16/01/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3339.03.94.80.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REF.PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO SOBRE CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA PÚBLICA,DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES PARA O EXERCÍCIO DE 2012,A SER MINISTRADO NOS DIAS 24 E 25/01/2012.IRÃO PARTICIPAR DO CURSO OS SERVIDORES SR.GIULIANO DE ARAÚJO E SR.CASSIO MARCELO DE OLIVEIRA GONÇALVES................................................... -PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO,BOLETO Nº657755548810 E 657182591015................................................ 360,00 720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2012 REF.PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO SOBRE CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA PÚBLICA,DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES PARA O EXERCÍCIO DE 2012,A SER MINISTRADO NOS DIAS 24 E 25/01/2012.IRÃO PARTICIPAR DO CURSO OS SERVIDORES SR.GIULIANO DE ARAÚJO E SR.CASSIO MARCELO DE OLIVEIRA GONÇALVES................................................... -PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO,BOLETO Nº657755548810 E 657182591015................................................ 720,00
16/01/2012 Liquidação de empenho nesta data 720,00
19/01/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 709,20
19/01/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8560 10,80
TOTAL 720,00 720,00 720,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.