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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DEBORA MARTA SPETH - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1763 Data de lançamento: 12/04/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 7 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA................................................. -VULCANIZAÇÃO LATERAL RCA 44................................ 33,95 1.018,50
12.00 -LAVAGEM DO CAMINHÃO MERCEDES TRUCK......................... 65,00 780,00
30.00 -LAVAGEM DO CAMINHÃO MERCEDES TOCO.......................... 48,00 1.440,00
12.00 -LAVAGEM DO GOL............................................. 19,95 239,40
6.00 -LAVAGEM DA MOTONIVELADORA.................................. 89,95 539,70
6.00 -LAVAGEM DO MICRO-ÔNIBUS.................................... 44,95 269,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2012 REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA................................................. -VULCANIZAÇÃO LATERAL RCA 44................................ -LAVAGEM DO CAMINHÃO MERCEDES TRUCK......................... -LAVAGEM DO CAMINHÃO MERCEDES TOCO.......................... -LAVAGEM DO GOL............................................. -LAVAGEM DA MOTONIVELADORA.................................. -LAVAGEM DO MICRO-ÔNIBUS.................................... 4.287,30
19/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 267,95
21/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14685 267,95
16/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 189,85
13/08/2012 Liquidação de empenho nesta data 262,85
15/08/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 262,85
15/08/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 189,85
04/09/2012 Liquidação de empenho nesta data 195,00
24/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 195,00
21/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 59,85
21/12/2012 -3.311,80
20/03/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 59,85
TOTAL 975,50 975,50 975,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.