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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DEBORA MARTA SPETH - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1764 Data de lançamento: 12/04/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB
Conta de Despesa: 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 7 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA................................................. -LAVAGEM KOMBI IOW-0413..................................... -LAVAGEM KOMBI IPO-9822..................................... -LAVAGEM KOMBI IQT-7066..................................... -LAVAGEM KOMBI IMU-4526..................................... 28,95 1.158,00
70.00 -LAVAGEM MICRO-ÔNIBUS IRA-3082.............................. -LAVAGEM MICRO-ÔNIBUS IRE-8146.............................. -LAVAGEM MICRO-ÔNIBUS ISB-7372.............................. -LAVAGEM MICRO-ÔNIBUS ISK-8214.............................. -LAVAGEM MICRO-ÔNIBUS IJI-0307.............................. -LAVAGEM MICRO-ÔNIBUS IJI-0308.............................. -LAVAGEM MICRO-ÔNIBUS IJC-3162.............................. 44,95 3.146,50
10.00 -LAVAGEM GOL IRX-6827....................................... 19,95 199,50
10.00 -LAVAGEM ÔNIBUS IKK-1657.................................... 59,95 599,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2012 REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA................................................. -LAVAGEM KOMBI IOW-0413..................................... -LAVAGEM KOMBI IPO-9822..................................... -LAVAGEM KOMBI IQT-7066..................................... -LAVAGEM KOMBI IMU-4526..................................... -LAVAGEM MICRO-ÔNIBUS IRA-3082.............................. -LAVAGEM MICRO-ÔNIBUS IRE-8146.............................. -LAVAGEM MICRO-ÔNIBUS ISB-7372.............................. -LAVAGEM MICRO-ÔNIBUS ISK-8214.............................. -LAVAGEM MICRO-ÔNIBUS IJI-0307.............................. -LAVAGEM MICRO-ÔNIBUS IJI-0308.............................. -LAVAGEM MICRO-ÔNIBUS IJC-3162.............................. -LAVAGEM GOL IRX-6827....................................... -LAVAGEM ÔNIBUS IKK-1657.................................... 5.103,50
14/05/2012 Liquidação de empenho nesta data 337,55
17/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 337,55
03/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 550,25
04/07/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 550,25
01/08/2012 Liquidação de empenho nesta data 378,55
15/08/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 378,55
04/09/2012 Liquidação de empenho nesta data 379,45
12/09/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 379,45
03/10/2012 Liquidação de empenho nesta data 282,65
04/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 282,65
07/11/2012 Liquidação de empenho nesta data 619,20
09/11/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 619,20
05/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 701,20
18/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 701,20
21/12/2012 -1.854,65
TOTAL 3.248,85 3.248,85 3.248,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.