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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1776 Data de lançamento: 12/04/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 10 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GINÁSIOS DE ESPORTES...................................... -TORNEIRA EM PLÁSTICO RESISTENTE,PARA PIA................... 4,98 149,40
14.00 -LÂMPADA TUBULAR 400W,VAPOR METÁLICO E40.................... 25,85 361,90
10.00 -LÂMPADA ELETRÔNICA 36W..................................... 13,68 136,80
50.00 -REATOR 2X40W............................................... 12,55 627,50
3.00 -CHAVE TOMADA INTERNA....................................... 4,00 12,00
10.00 -FIO AZUL 4MM............................................... 1,00 10,00
10.00 -FIO PRETO 4MM.............................................. 1,00 10,00
18.00 -LÂMPADA TUBULAR A VAPOR METÁLICO E40 250WATTS.............. 21,79 392,22
100.00 -FIO DE COBRE 2,5MM,SÓLIDO,PRETO............................ 0,67 67,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GINÁSIOS DE ESPORTES...................................... -TORNEIRA EM PLÁSTICO RESISTENTE,PARA PIA................... -LÂMPADA TUBULAR 400W,VAPOR METÁLICO E40.................... -LÂMPADA ELETRÔNICA 36W..................................... -REATOR 2X40W............................................... -CHAVE TOMADA INTERNA....................................... -FIO AZUL 4MM............................................... -FIO PRETO 4MM.............................................. -LÂMPADA TUBULAR A VAPOR METÁLICO E40 250WATTS.............. -FIO DE COBRE 2,5MM,SÓLIDO,PRETO............................ 1.766,82
14/05/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.766,82
17/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.766,82
TOTAL 1.766,82 1.766,82 1.766,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.