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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 183 Data de lançamento: 16/01/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3339.03.99.90.50.00 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCAMINHAMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS A SEREM REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2012....................................... 6.000,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2012 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCAMINHAMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS A SEREM REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2012....................................... 6.000,00
16/01/2012 Liquidação de empenho nesta data 799,56
19/01/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 799,56
09/02/2012 Liquidação de empenho nesta data 634,78
10/02/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9303 634,78
08/03/2012 Liquidação de empenho nesta data 450,60
15/03/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 450,60
15/03/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 450,60
15/03/2012 10603 -450,60
09/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 812,75
10/04/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 812,75
14/05/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.081,10
16/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.081,10
05/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 916,69
11/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 916,69
11/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 916,69
11/06/2012 14148 -916,69
09/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.304,52
13/07/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.304,52
TOTAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.