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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: MEGAQUALITY INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1830 Data de lançamento: 17/04/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3449.05.23.50.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NA SALA DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES,DA SEC.MUN.DA SAÚDE....................................................... -MICROCOMPUTADOS COM PROCESSADOR AMD ATHLON X4 3.1Ghz(645),CACHE 2Mb(AM3),GABINETE ATX,PLACA MÃE ASUS SOCKET AM3 SOM/VIDEO/REDE,HD 1 TB,MEMÓRIA 4Gb DDR3,GRAVADOR DE DVD,LEITOR DE CARTÃO..................................... 1.106,00 1.106,00
1.00 -TECLADO MULTIMÍDIA,MOUSE ÓPTICO,CAIXAS DE SOM............. 60,00 60,00
1.00 -MONITOR LED 18.5.......................................... 329,00 329,00
1.00 -ESTABILIZADOR SMS 300v.................................... 65,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2012 REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NA SALA DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES,DA SEC.MUN.DA SAÚDE....................................................... -MICROCOMPUTADOS COM PROCESSADOR AMD ATHLON X4 3.1Ghz(645),CACHE 2Mb(AM3),GABINETE ATX,PLACA MÃE ASUS SOCKET AM3 SOM/VIDEO/REDE,HD 1 TB,MEMÓRIA 4Gb DDR3,GRAVADOR DE DVD,LEITOR DE CARTÃO..................................... -TECLADO MULTIMÍDIA,MOUSE ÓPTICO,CAIXAS DE SOM............. -MONITOR LED 18.5.......................................... -ESTABILIZADOR SMS 300v.................................... 1.560,00
14/05/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.560,00
17/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.560,00
TOTAL 1.560,00 1.560,00 1.560,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.