Exercício: 2012 | |
Nome do Credor: MEGAQUALITY INFORMATICA LTDA |
Número do empenho: | 1830 | Data de lançamento: | 17/04/2012 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
Conta de Despesa: | 3449.05.23.50.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | PAB - FIXO |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NA SALA DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES,DA SEC.MUN.DA SAÚDE....................................................... -MICROCOMPUTADOS COM PROCESSADOR AMD ATHLON X4 3.1Ghz(645),CACHE 2Mb(AM3),GABINETE ATX,PLACA MÃE ASUS SOCKET AM3 SOM/VIDEO/REDE,HD 1 TB,MEMÓRIA 4Gb DDR3,GRAVADOR DE DVD,LEITOR DE CARTÃO..................................... | 1.106,00 | 1.106,00 |
1.00 | -TECLADO MULTIMÍDIA,MOUSE ÓPTICO,CAIXAS DE SOM............. | 60,00 | 60,00 |
1.00 | -MONITOR LED 18.5.......................................... | 329,00 | 329,00 |
1.00 | -ESTABILIZADOR SMS 300v.................................... | 65,00 | 65,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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17/04/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NA SALA DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES,DA SEC.MUN.DA SAÚDE....................................................... -MICROCOMPUTADOS COM PROCESSADOR AMD ATHLON X4 3.1Ghz(645),CACHE 2Mb(AM3),GABINETE ATX,PLACA MÃE ASUS SOCKET AM3 SOM/VIDEO/REDE,HD 1 TB,MEMÓRIA 4Gb DDR3,GRAVADOR DE DVD,LEITOR DE CARTÃO..................................... -TECLADO MULTIMÍDIA,MOUSE ÓPTICO,CAIXAS DE SOM............. -MONITOR LED 18.5.......................................... -ESTABILIZADOR SMS 300v.................................... | 1.560,00 | ||
14/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.560,00 | ||
17/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.560,00 | ||
TOTAL | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |