Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1843 |
Data de lançamento: |
18/04/2012 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3339.03.96.90.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF.PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT,PARA O VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS ISZ-8217,DO TRANSPORTE ESCOLAR..................................................... -SEGURO DPVAT,PARCIAL EXERCÍCIO 2011....................... |
24,34 |
24,34 |
1.00 |
-SEGURO DPVAT,INTEGRAL EXERCÍCIO 2012...................... |
246,48 |
246,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2012 |
REF.PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT,PARA O VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS ISZ-8217,DO TRANSPORTE ESCOLAR..................................................... -SEGURO DPVAT,PARCIAL EXERCÍCIO 2011....................... -SEGURO DPVAT,INTEGRAL EXERCÍCIO 2012...................... |
270,82 |
|
|
18/04/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
270,82 |
|
19/04/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11821 |
|
|
270,82 |
TOTAL |
270,82 |
270,82 |
270,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.