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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1866 Data de lançamento: 23/04/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3339.03.99.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA JORNAL DOE/RS,PELA DIVULGAÇÃO DOS EDITAIS LICITATÓRIOS A SEREM DIVULGADOS NO EXERCÍCIO 2012,CONFORME DETERMINA A LEI 8666/93..................................................... 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2012 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA JORNAL DOE/RS,PELA DIVULGAÇÃO DOS EDITAIS LICITATÓRIOS A SEREM DIVULGADOS NO EXERCÍCIO 2012,CONFORME DETERMINA A LEI 8666/93..................................................... 3.000,00
23/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 274,73
23/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 274,73
23/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 328,00
24/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 328,00
25/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 274,73
25/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 274,73
25/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 328,00
25/04/2012 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -328,00
26/04/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 274,73
26/04/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 274,73
02/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12416 274,73
02/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12414 274,73
10/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 328,00
14/05/2012 Liquidação de empenho nesta data 274,73
14/05/2012 Liquidação de empenho nesta data 328,00
17/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 328,00
22/05/2012 Liquidação de empenho nesta data 335,88
23/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 274,73
23/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 335,88
24/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 328,00
05/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 306,47
18/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 306,47
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.