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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: AUTO GUINCHO DO MENDONCA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1879 Data de lançamento: 24/04/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3339.03.96.10.00.00 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE GUINCHO PARA OS VEÍCULOS:FORD/FIESTA PLACAS ILL-1250 POR PANE MECÂNICA QUANDO EM VIAGEM RETORNANDO DO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 05/04/2012 E O VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361 QUE APRESENTOU DEFEITO NA CAIXA DE MARCHA E HOUVE A NECESSIDADE DE REMOVER DO PÁTIO DA SEC.MUN.DA SAÚDE ATÉ A OFICINA DA REVENDEDORA AUTORIZADA AUTO PANAMBI,NA CIDADE DE PANAMBI-RS,NO DIA 09/04/2012................................ -SERV.DE REBOQUE/GUINCHO DO VE 140,00 140,00
1.00 -SERV.DE REBOQUE/GUINCHO DO VEÍCULO VW/KOMBI ISK-6361...... 260,00 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2012 REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE GUINCHO PARA OS VEÍCULOS:FORD/FIESTA PLACAS ILL-1250 POR PANE MECÂNICA QUANDO EM VIAGEM RETORNANDO DO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 05/04/2012 E O VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361 QUE APRESENTOU DEFEITO NA CAIXA DE MARCHA E HOUVE A NECESSIDADE DE REMOVER DO PÁTIO DA SEC.MUN.DA SAÚDE ATÉ A OFICINA DA REVENDEDORA AUTORIZADA AUTO PANAMBI,NA CIDADE DE PANAMBI-RS,NO DIA 09/04/2012................................ -SERV.DE REBOQUE/GUINCHO DO VE -SERV.DE REBOQUE/GUINCHO DO VEÍCULO VW/KOMBI ISK-6361...... 400,00
30/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 400,00
07/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12580 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.