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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: MOACIR GULARTE - ME.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1924 Data de lançamento: 25/04/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos
Conta de Despesa: 3339.03.91.60.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MARCENARIA PARA REALIZAR MELHORIAS NO SETOR DO CMD E INSS,JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.................................... -SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS DIVISÓRIAS DO CMD.............. 260,00 260,00
1.00 -SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO MEDINDO 85X55cm............. 20,00 20,00
2.00 -SERVIÇO DE CONSERTO DE GUICHÊ DA TESOURARIA............... 45,00 90,00
1.00 -SERVIÇO DE RETIRADA DO AR CONDICIONADO E FECHAMENTO DO BURACO..................................................... 60,00 60,00
1.00 -SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DO AR CONDICIONADO NA SALA DO INSS... 54,00 54,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2012 REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MARCENARIA PARA REALIZAR MELHORIAS NO SETOR DO CMD E INSS,JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.................................... -SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS DIVISÓRIAS DO CMD.............. -SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO MEDINDO 85X55cm............. -SERVIÇO DE CONSERTO DE GUICHÊ DA TESOURARIA............... -SERVIÇO DE RETIRADA DO AR CONDICIONADO E FECHAMENTO DO BURACO..................................................... -SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DO AR CONDICIONADO NA SALA DO INSS... 484,00
30/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 484,00
11/07/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 484,00
TOTAL 484,00 484,00 484,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.