3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SEC.MUN.DE TURISMO........... -PLACA FONTE...............................................
178,00
178,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2012
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SEC.MUN.DE TURISMO........... -PLACA FONTE...............................................
178,00
18/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
178,00
12/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
178,00
TOTAL
178,00
178,00
178,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.