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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DEBORA MARTA SPETH - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2143 Data de lançamento: 02/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3339.03.91.70.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REF.A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC.DE OBRAS.............................. -CONSERTO DE PNEU 1000X20................................... 19,95 39,90
2.00 -CONSERTO DE PNEU 19.5X24................................... 39,95 79,90
2.00 -CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO DE RETROESCAVADEIRA............. 19,95 39,90
2.00 -CONSERTO DE PNEU TRASEIRO C/ÁGUA TRATOR AGRÍCOLA........... 55,00 110,00
7.00 -DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU ARO 1400X24................. 39,00 273,00
10.00 -DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU 1000X20..................... 19,50 195,00
10.00 -DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU 900X20..................... 19,50 195,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2012 REF.A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC.DE OBRAS.............................. -CONSERTO DE PNEU 1000X20................................... -CONSERTO DE PNEU 19.5X24................................... -CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO DE RETROESCAVADEIRA............. -CONSERTO DE PNEU TRASEIRO C/ÁGUA TRATOR AGRÍCOLA........... -DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU ARO 1400X24................. -DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU 1000X20..................... -DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU 900X20..................... 932,70
06/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 932,70
08/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14096 932,70
TOTAL 932,70 932,70 932,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.