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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2184 Data de lançamento: 04/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor
Conta de Despesa: 3339.03.99.90.10.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA AUXÍLIO,PELA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,POR INTERMÉDIO DE CONVÊNIO COM O CIEE,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2012,PARA OS SEGUINTES ESTAGIÁRIOS:....... -NEUZA FERREIRA LICZBINSKI(NÍVEL SUPERIOR)................. 746,40 746,40
1.00 -CATIA GRAZIELA BATISTA SOARES(NÍVEL SUPERIOR)............. 746,40 746,40
1.00 -JOCELAINE FIUZA DA SILVA(NÍVEL SUPERIOR).................. 746,40 746,40
1.00 -LEONOR CAVALHEIRO LOPES(NÍVEL SUPERIOR)................... 746,40 746,40
1.00 -MARINA SCHAFER CAMARGO DIAS(NÍVEL SUPERIOR 30 HORAS)...... 900,00 900,00
1.00 -PRISCILA DA SILVA VIEIRA(NÍVEL SUPERIOR).................. 746,40 746,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2012 REF.PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA AUXÍLIO,PELA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,POR INTERMÉDIO DE CONVÊNIO COM O CIEE,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2012,PARA OS SEGUINTES ESTAGIÁRIOS:....... -NEUZA FERREIRA LICZBINSKI(NÍVEL SUPERIOR)................. -CATIA GRAZIELA BATISTA SOARES(NÍVEL SUPERIOR)............. -JOCELAINE FIUZA DA SILVA(NÍVEL SUPERIOR).................. -LEONOR CAVALHEIRO LOPES(NÍVEL SUPERIOR)................... -MARINA SCHAFER CAMARGO DIAS(NÍVEL SUPERIOR 30 HORAS)...... -PRISCILA DA SILVA VIEIRA(NÍVEL SUPERIOR).................. 4.632,00
04/05/2012 Liquidação de empenho nesta data 4.632,00
04/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 4.632,00
TOTAL 4.632,00 4.632,00 4.632,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.