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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DROGARIA TERRAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2213 Data de lançamento: 04/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Merenda Escolar - Recursos Próprios
Conta de Despesa: 3339.03.02.10.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE PREPARAM A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME EXIGÊNCIA DO CECANE-CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR........................... -TOUCA DESCARTÁVEL,COM 100 UNIDADES CADA................... 14,90 74,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2012 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE PREPARAM A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME EXIGÊNCIA DO CECANE-CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR........................... -TOUCA DESCARTÁVEL,COM 100 UNIDADES CADA................... 74,50
22/05/2012 Liquidação de empenho nesta data 74,50
05/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 74,50
TOTAL 74,50 74,50 74,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.