Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2245 |
Data de lançamento: |
08/05/2012 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Turismo |
Conta de Despesa: |
3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO Nº 1931950, DO MÊS DE ABRIL/2012............................... |
51,06 |
51,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2012 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO Nº 1931950, DO MÊS DE ABRIL/2012............................... |
51,06 |
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08/05/2012 |
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-51,06 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.