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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: LUIZ ADELIR SIGNOR ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2300 Data de lançamento: 10/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Exposições
Conta de Despesa: 3339.03.91.60.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES PARA OS DIAS 11,12 E 13/05/2012 NOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS EM COMEMORAÇÃO AO 30º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SALTO DO JACUI-RS.................................................... -SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS,MANTER LIMPO OS BANHEIROS DA PISTA DE LAÇO,A PISTA E OS BANHEIROS DO PAVILHÃO ANTES E DEPOIS DE SERVIREM O BOLO,MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PRÓXIMO A PISTA DE RODEIO,ARQUIBANCADAS E PALCO DE SHOW 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2012 REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES PARA OS DIAS 11,12 E 13/05/2012 NOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS EM COMEMORAÇÃO AO 30º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SALTO DO JACUI-RS.................................................... -SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS,MANTER LIMPO OS BANHEIROS DA PISTA DE LAÇO,A PISTA E OS BANHEIROS DO PAVILHÃO ANTES E DEPOIS DE SERVIREM O BOLO,MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PRÓXIMO A PISTA DE RODEIO,ARQUIBANCADAS E PALCO DE SHOW 1.500,00
13/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.500,00
15/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.470,00
15/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14437 30,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.