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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2324 Data de lançamento: 11/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 3469.07.19.90.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.AMORTIZAÇÃO DA PARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA........ -PARCELA 28ª COMPETÊNCIA MAIO/2012 (120 PARCELAS).......... 8.544,93 8.544,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2012 REF.AMORTIZAÇÃO DA PARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA........ -PARCELA 28ª COMPETÊNCIA MAIO/2012 (120 PARCELAS).......... 8.544,93
11/05/2012 Liquidação de empenho nesta data 8.544,93
23/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 8.544,93
TOTAL 8.544,93 8.544,93 8.544,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.