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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2365 Data de lançamento: 14/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 15 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO PELA EC.DE SAÚDE....................................................... -MARCADOR PERMANENTE 9(PINCEL ATÔMICO)AZUL.................. 1,29 12,90
25.00 -ROLO DE FITA CREPE 25MMX30M................................ 3,73 93,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO PELA EC.DE SAÚDE....................................................... -MARCADOR PERMANENTE 9(PINCEL ATÔMICO)AZUL.................. -ROLO DE FITA CREPE 25MMX30M................................ 106,15
18/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 106,15
22/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 106,15
TOTAL 106,15 106,15 106,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.