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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2375 Data de lançamento: 14/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 REF.AQUISIAÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.......... -CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ,EXTRA FORTE............................ 7,90 39,50
10.00 -LEITE INTEGRAL CAIXA COM 12 LITROS CADA................... 21,90 219,00
2.00 -BISCOITO INTEGRAL,EMBALAGEM DE 400gr...................... 3,20 6,40
3.00 -MASSA CABELO DE ANJO EMBALAGEM DE 500gr................... 1,69 5,07
8.00 -MARGARINA,EMBALAGEM DE 1kg................................ 1,65 13,20
6.00 -SUCO EMBALAGEM DE 1KG DIVERSOS SABORES.................... 4,50 27,00
30.00 -BATATA INGLESA............................................ 1,29 38,70
4.00 -REPOLHO................................................... 2,40 9,60
4.00 -VAGEM..................................................... 4,30 17,20
6.00 -MAMÃO..................................................... 2,79 16,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2012 REF.AQUISIAÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.......... -CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ,EXTRA FORTE............................ -LEITE INTEGRAL CAIXA COM 12 LITROS CADA................... -BISCOITO INTEGRAL,EMBALAGEM DE 400gr...................... -MASSA CABELO DE ANJO EMBALAGEM DE 500gr................... -MARGARINA,EMBALAGEM DE 1kg................................ -SUCO EMBALAGEM DE 1KG DIVERSOS SABORES.................... -BATATA INGLESA............................................ -REPOLHO................................................... -VAGEM..................................................... -MAMÃO..................................................... 392,41
21/05/2012 Liquidação de empenho nesta data 392,41
22/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 392,41
TOTAL 392,41 392,41 392,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.