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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: GERMANO BILLIG

Dados do Empenho
Número do empenho: 2380 Data de lançamento: 14/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.......... -SABÃO EM BARRA............................................ 0,99 9,90
8.00 -SAPÓLIO LÍQUIDO SEM CLORO,EMBALAGEM DE 300ml.............. 1,95 15,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2012 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.......... -SABÃO EM BARRA............................................ -SAPÓLIO LÍQUIDO SEM CLORO,EMBALAGEM DE 300ml.............. 25,50
22/05/2012 Liquidação de empenho nesta data 25,50
24/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 13430 25,50
TOTAL 25,50 25,50 25,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.