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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2382 Data de lançamento: 14/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3339.03.02.10.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,A SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.................. -FÓSFORO,PACOTES COM 10 CAIXAS DE 40 PALITOS,CADA.......... 1,75 17,50
2.00 -COPOS PLÁSTICOS DE 50ml CADA,COM 100 UNIDADES CADA........ 1,65 3,30
5.00 -COPOS PLÁSTICOS DE 200ml,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CADA.. 3,40 17,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2012 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,A SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.................. -FÓSFORO,PACOTES COM 10 CAIXAS DE 40 PALITOS,CADA.......... -COPOS PLÁSTICOS DE 50ml CADA,COM 100 UNIDADES CADA........ -COPOS PLÁSTICOS DE 200ml,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CADA.. 37,80
21/05/2012 Liquidação de empenho nesta data 37,80
22/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 37,80
TOTAL 37,80 37,80 37,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.