Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: MARCOS ADRIANO DOS S.SCHLEINTVEIN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2404 |
Data de lançamento: |
18/05/2012 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
Conta de Despesa: |
3339.01.41.40.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMP.COMPLEMENTAR AO DE No.2404/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE No.100/2012........................... |
208,24 |
208,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/05/2012 |
EMP.COMPLEMENTAR AO DE No.2404/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE No.100/2012........................... |
208,24 |
|
|
18/05/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
208,24 |
|
25/05/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
208,24 |
TOTAL |
208,24 |
208,24 |
208,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.