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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: ELIANA MARIA SILVA TIMM- MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2440 Data de lançamento: 21/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa: 3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FMAS - PBFI

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESA,REFERENTE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ-RS E O MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL SRA.ELIANA MARIA SILVA TIMM,PARA MINISTRAR CURSO NA ÁREA DE ARTESANATO AS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA CADASTRADAS NO PAIF-PBFI E NO FEAS........................................................ -65 HORAS MENSAIS,PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2012.. 650,00 5.850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2012 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESA,REFERENTE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ-RS E O MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL SRA.ELIANA MARIA SILVA TIMM,PARA MINISTRAR CURSO NA ÁREA DE ARTESANATO AS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA CADASTRADAS NO PAIF-PBFI E NO FEAS........................................................ -65 HORAS MENSAIS,PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2012.. 5.850,00
31/05/2012 Liquidação de empenho nesta data 650,00
31/05/2012 Liquidação de empenho nesta data 650,00
04/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 650,00
04/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 650,00
25/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 650,00
26/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 650,00
30/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 650,00
02/08/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 650,00
04/09/2012 Liquidação de empenho nesta data 650,00
06/09/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 650,00
04/10/2012 Liquidação de empenho nesta data 650,00
05/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 650,00
31/10/2012 Liquidação de empenho nesta data 650,00
07/11/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 650,00
04/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 650,00
06/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 650,00
18/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 580,00
18/12/2012 -70,00
19/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 580,00
TOTAL 5.780,00 5.780,00 5.780,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.