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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: NEI CUPPINI AUTOPECAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2465 Data de lançamento: 22/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIA PARA REALIZAR O CONSERTO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACAS IGE-2743,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME DETERMINA A RESOLUÇÃO 5295/2010 ARTIGO 50............................... -TRANSMISSÃO ANGULAR REDUÇÃO............................... 62,50 62,50
1.00 -KIT LACRAÇÃO 1308......................................... 8,50 8,50
1.00 -KIT LACRE AZUL............................................ 9,00 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2012 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIA PARA REALIZAR O CONSERTO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACAS IGE-2743,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME DETERMINA A RESOLUÇÃO 5295/2010 ARTIGO 50............................... -TRANSMISSÃO ANGULAR REDUÇÃO............................... -KIT LACRAÇÃO 1308......................................... -KIT LACRE AZUL............................................ 80,00
18/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 80,00
22/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.