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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2536 Data de lançamento: 25/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 16 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SEC.DE SAÚDE........ -ÁGUA OXIGENADA FRASCO DE 1LITRO CX/12 UN................... 33,60 33,60
6.00 -AGULHA 25X7 CX/100UN....................................... 3,30 19,80
6.00 -AGULHA 25X8 CX/100 UN...................................... 3,30 19,80
6.00 -AGULHA 40X12 CX/100UN...................................... 3,30 19,80
1700.00 -CAIXA PARA PÉRFURO CORTANTE 13LT (DESCARPACK).............. 2,60 4.420,00
500.00 -ESPÉCULO M................................................. 0,89 445,00
50.00 -EXTENSOR DE SILICONE PARA OXIGÊNIO......................... 7,90 395,00
5.00 -LUVAS DE PROCEDIMENTO G10 CX/50 PARES CADA................. 125,00 625,00
10.00 -LUVAS DE PROCEDIMENTO M10 CX/50 PARES CADA................. 125,00 1.250,00
6.00 -SERINGA 10ML COM AGULHA CX/100 UN.......................... 19,00 114,00
8.00 -SERINGA 5ML COM AGULHA CX/100 UN........................... 12,00 96,00
5.00 -SORO FISIOLÓGICO 125ML CX/40 UN............................ 43,20 216,00
10.00 -SORO FISIOLÓGICO 250ML CX/40 UN............................ 50,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SEC.DE SAÚDE........ -ÁGUA OXIGENADA FRASCO DE 1LITRO CX/12 UN................... -AGULHA 25X7 CX/100UN....................................... -AGULHA 25X8 CX/100 UN...................................... -AGULHA 40X12 CX/100UN...................................... -CAIXA PARA PÉRFURO CORTANTE 13LT (DESCARPACK).............. -ESPÉCULO M................................................. -EXTENSOR DE SILICONE PARA OXIGÊNIO......................... -LUVAS DE PROCEDIMENTO G10 CX/50 PARES CADA................. -LUVAS DE PROCEDIMENTO M10 CX/50 PARES CADA................. -SERINGA 10ML COM AGULHA CX/100 UN.......................... -SERINGA 5ML COM AGULHA CX/100 UN........................... -SORO FISIOLÓGICO 125ML CX/40 UN............................ -SORO FISIOLÓGICO 250ML CX/40 UN............................ 8.154,00
11/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 8.154,00
02/07/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 8.154,00
TOTAL 8.154,00 8.154,00 8.154,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.