Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:
3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.50
REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES NECESSÁRIOS PARA A REVISÃO DOS 20.000KM,DO VEÍCULO ÔNIBUS V8L DE PLACAS ISB-7372,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................................ -ÓLEO MOTOR 15W40..........................................
12,00
114,00
1.50
-ÓLEO PARA DIFERENCIAL 85W140..............................
REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES NECESSÁRIOS PARA A REVISÃO DOS 20.000KM,DO VEÍCULO ÔNIBUS V8L DE PLACAS ISB-7372,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................................ -ÓLEO MOTOR 15W40.......................................... -ÓLEO PARA DIFERENCIAL 85W140.............................. -LIMPEZA ESTOFAMENTO....................................... -ÓLEO HIDRAULICO...........................................
156,00
04/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
156,00
15/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
156,00
TOTAL
156,00
156,00
156,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.