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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2715 Data de lançamento: 29/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa: 3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO CONSERTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827,LOTADO NA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO.................................................... -ÓLEO 5W40................................................. 33,23 132,92
1.00 -ADITIVO SISTEMA INJEÇÃO................................... 80,00 80,00
1.00 -LIMPA CORPO BORBOLETA,EMBALAGEM DE 250ml.................. 10,00 10,00
4.00 -SILICONE SPRAY............................................ 2,31 9,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2012 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO CONSERTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827,LOTADO NA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO.................................................... -ÓLEO 5W40................................................. -ADITIVO SISTEMA INJEÇÃO................................... -LIMPA CORPO BORBOLETA,EMBALAGEM DE 250ml.................. -SILICONE SPRAY............................................ 232,16
27/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 232,16
04/07/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 232,16
TOTAL 232,16 232,16 232,16
SALDO A PAGAR 0,00