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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2730 Data de lançamento: 30/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS COMO REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -LENTILHA TIPO 1,GRAÚDA,EMBALAGEM DE 500gr CADA............ 2,40 9,60
1.00 -FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,EMBALAGEM DE 5KG CADA........... 5,60 5,60
4.00 -FARINHA DE ROSCA,EMBALAGEM DE 500gr CADA................. 2,30 9,20
8.00 -BOLACHA MARIA,EMBALAGEM DE 400gr CADA..................... 2,10 16,80
6.00 -BISCOITO INTEGRAL,EMBALAGEM DE 400gr CADA................. 3,20 19,20
4.00 -ACHOCOLATADO,EMBALAGEM DE 400gr CADA...................... 2,40 9,60
20.00 -PÓ PARA GELATINA,SABORES SORTIDOS,EMBALAGEM DE 1KG........ 6,23 124,60
20.00 -PÓ PARA PUDIM,SABORES DIVERSOS,EMBALAGEM DE 1KG........... 4,53 90,60
12.00 -APRESUNTADO FATIÁDO....................................... 2,70 32,40
4.00 -SOPÃO MACARRÃO,EMBALAGEM DE 200gr CADA................... 4,06 16,24
10.00 -MACARRÃO,TIPO ESPAGUETE,EMBALAGEM DE 500gr CADA........... 1,56 15,60
12.00 -MASS PARAFUSO,EMBALAGEM DE 500gr CADA..................... 1,50 18,00
5.00 -MASSA CABELO DE ANJO,EMBALAGEM DE 500gr CADA.............. 1,60 8,00
8.00 -POLPA DE TOMATE,EMBALAGEM DE 520gr CADA................... 1,68 13,44
4.00 -VINAGRE DE MAÇÃ,EMBALAGEM DE 750ml,CADA................... 1,55 6,20
20.00 -CHÁ,SABORES SORTIDOS,CADA CAIXA COM 10 SACHÊS............. 1,65 33,00
4.00 -ERVILHA,EMBALAGEM DE 180gr CADA........................... 1,10 4,40
4.00 -MILHO VERDE,EMBALAGEM DE 300gr CADA....................... 1,20 4,80
2.00 -CALDO DE GALINHA,CADA CAIXA COM 24 UNIDADES DE 19gr....... 8,30 16,60
8.00 -SAL,REFINADO,EMBALAGEM DE 1KG............................. 0,75 6,00
5.00 -SUCO,SABORES SORTIDOS,EMBALAGEM DE 1KG CADA............... 4,50 22,50
2.00 -OVOS FRESCO DE GALINHA................................... 2,89 5,78
4.00 -VAGEM FRESCA.............................................. 4,75 19,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2012 REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS COMO REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -LENTILHA TIPO 1,GRAÚDA,EMBALAGEM DE 500gr CADA............ -FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,EMBALAGEM DE 5KG CADA........... -FARINHA DE ROSCA,EMBALAGEM DE 500gr CADA................. -BOLACHA MARIA,EMBALAGEM DE 400gr CADA..................... -BISCOITO INTEGRAL,EMBALAGEM DE 400gr CADA................. -ACHOCOLATADO,EMBALAGEM DE 400gr CADA...................... -PÓ PARA GELATINA,SABORES SORTIDOS,EMBALAGEM DE 1KG........ -PÓ PARA PUDIM,SABORES DIVERSOS,EMBALAGEM DE 1KG........... -APRESUNTADO FATIÁDO....................................... -SOPÃO MACARRÃO,EMBALAGEM DE 200gr CADA................... -MACARRÃO,TIPO ESPAGUETE,EMBALAGEM DE 500gr CADA........... -MASS PARAFUSO,EMBALAGEM DE 500gr CADA..................... -MASSA CABELO DE ANJO,EMBALAGEM DE 500gr CADA.............. -POLPA DE TOMATE,EMBALAGEM DE 520gr CADA................... -VINAGRE DE MAÇÃ,EMBALAGEM DE 750ml,CADA................... -CHÁ,SABORES SORTIDOS,CADA CAIXA COM 10 SACHÊS............. -ERVILHA,EMBALAGEM DE 180gr CADA........................... -MILHO VERDE,EMBALAGEM DE 300gr CADA....................... -CALDO DE GALINHA,CADA CAIXA COM 24 UNIDADES DE 19gr....... -SAL,REFINADO,EMBALAGEM DE 1KG............................. -SUCO,SABORES SORTIDOS,EMBALAGEM DE 1KG CADA............... -OVOS FRESCO DE GALINHA................................... -VAGEM FRESCA.............................................. 507,16
04/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 507,16
08/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14085 507,16
TOTAL 507,16 507,16 507,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.